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,要求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映年度收支狀況,力求決算信息的全面完整和真實(shí)可靠,確保手續(xù)程序到位。
三是責(zé)任追究到位。明確各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人,要求
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;大方縣煙草專賣局(分公司)已對(duì)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行自查,并對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理中的不規(guī)范問題進(jìn)行查找,從法規(guī)、政策和制度
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和損益的真實(shí)性、合法性和效益性;任職期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況;任職期內(nèi)財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性;任職期內(nèi)遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的情況;廉政建設(shè)
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,全面審計(jì)工作分為組織動(dòng)員、自查、復(fù)查、整改落實(shí)四個(gè)階段。審計(jì)內(nèi)容涉及工程投資、物資采購(gòu)和職工薪酬管理等5個(gè)方面17項(xiàng)具體內(nèi)容。
通過全面審計(jì),旨在以企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)
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該方案,確定了審計(jì)的對(duì)象及范圍,并以企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),從六個(gè)方面實(shí)施重點(diǎn)審計(jì)。為保質(zhì)保量完成全面審計(jì)工作任務(wù),特成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)
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會(huì)議從協(xié)會(huì)例會(huì)、會(huì)費(fèi)收支、明碼標(biāo)價(jià)、親情問候、評(píng)先推優(yōu)五個(gè)方面對(duì)2010年工作進(jìn)行了全面總結(jié);就2011年度工作進(jìn)行了安排部署。會(huì)議表彰獎(jiǎng)勵(lì) “嬌子能手”20名,“嬌子推廣
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,是否帳據(jù)相符,收支清楚。
通知要求各黨支部高度重視、精心組織、嚴(yán)格要求、抓好落實(shí),對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)整改;對(duì)未按規(guī)定交納和上交黨費(fèi)的黨支部
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,由于資金管理信息化應(yīng)用水平較低,遵義煙草商業(yè)資金實(shí)行“收支兩條線”的松散型集中管理,縣級(jí)分公司開立收入和支出兩個(gè)銀行賬戶,收入資金末端部門或員工收取
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,要求限期整改。本次的整改落實(shí)情況檢查旨在進(jìn)一步查缺補(bǔ)漏,做到整改落實(shí)不留死角,確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支平衡、使用規(guī)范。
工會(huì)主席白學(xué)高親臨工作現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)
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;規(guī)范各環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管理細(xì)節(jié),強(qiáng)化制度執(zhí)行力,防范資金安全,努力杜絕私設(shè)“小金庫”、“賬外賬”等問題。
二是強(qiáng)化煙站財(cái)務(wù)預(yù)算管理,實(shí)行財(cái)務(wù)收支